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彩票号码过滤后:潁東區政府辦公室2016年部門決算情況

大乐透087历史开奖号码 www.vjdnh.icu 一、部門主要職能:

1、負責區政府會議的準備工作,協助區政府領導同志組織實施會議決定事項。

2、協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室發布的公文。

3、研究區政府各部門和各鄉、鎮(街道辦事處)請示區政府的事項,提出審核意見,報區政府領導同志審核。

4、督促檢查區政府各部門和各鄉、鎮(街道辦事處)對區政府決定事項及區政府領導同志指示的貫徹落實情況,及時向區政府領導同志報告。

5、負責區政府值班室工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實區政府領導同志報告。

6、協助區政府領導同志做好需由區政府組織處理的突發事件的應急處置工作。

7、指導、監督全區電子政務、政府信息公開工作。

8、負責行政事務、外事僑務、安全保衛工作。

9、辦理區政府和區政府領導同志交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,潁東區政府辦公室2016年度部門決算包括單位本級決算和本單位所屬決算,與預算比較,說明原因。

納入本單位2016年度部門決算編制范圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

區政府辦公室

2

三、    單位2016年度部門決算報表

收入支出決算總表

公開01表

編制單位:

金額單位:萬元

收入

支出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

875

一、一般公共服務支出

837.1

二、上級補助收入

二、外交支出

三、事業收入

三、國防支出

四、經營收入

四、公共安全支出

五、附屬單位上繳收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

22.7

九、醫療衛生與計劃生育支出

15.1

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、其他支出

二十二、債務還本支出

二十三、債務付息支出

本年收入合計

875

本年支出合計

 用事業基金彌補收支差額

結余分配

     年初結轉和結余

     年末結轉和結余

總計

875.0

總計

875.0

收入決算表

                                              公開02表

編制單位:

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

875.0

875.0

201

一般公共服務支出

837.1

837.1

20103

政府辦公廳及相關機構事務

837.1

837.1

2010301

行政運行

182.2

182.2

2010350

事業運行

655.0

655.0

208

社會保障和就業支出

22.7

22.7

20805

行政事業單位離退休費

22.7

22.7

210

醫療保障

15.1

15.1

210501

行政單位醫療

15.1

15.1

支出決算表

公開03表

編制單位:

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

875

875

201

一般公共服務支出

837.1

837.1

20103

政府辦公室及相關機構事務

837.1

837.1

2010301

行政運行

182.2

182.2

2010350

事業運行

655.0

655.0

208

社會保障和就業支出

22.7

22.7

20805

行政事業單位退休費

22.7

22.7

210

醫療衛生與計劃生育支出

15.1

15.1

21005

醫療保障

15.1

15.1

2100501

行政醫療保障

15.1

15.1

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位:

金額單位:萬元

收入

支出

項    目

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

875

一、一般公共服務支出

837.1

二、政府性基金預算財政撥款

二、外交支出

三、國防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

22.7

九、醫療衛生與計劃生育支出

15.1

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區支出

十八、國土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲備支出

二十一、其他支出

二十二、債務還本支出

二十三、債務付息支出

本年收入合計

875

本年支出合計

875

年初財政撥款結轉和結余

年末財政撥款結轉和結余

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

合計

875

合計

875

一般公共預算財政撥款收入支出決算表

公開05表

編制單位:

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

201

合計

0

0

0

875.0

875.0

0

875.0

875.0

0

0

0

0

0

20103

0

0

0

837.1

837.1

0

837.1

837.1

0

0

0

0

0

2010301

0

0

0

182.2

182.2

0

182.2

182.2

0

0

0

0

0

201350

0

0

0

655.0

655.0

0

655.0

655.0

0

0

0

0

0

208

0

0

0

22.7

22.7

0

22.7

22.7

0

0

0

0

0

2080502

0

0

0

22.7

22.7

0

22.7

22.7

0

0

0

0

0

210

0

0

0

15.1

15.1

0

15.1

15.1

0

0

0

0

0

2100501

0

0

0

15.1

15.1

0

15.1

15.1

0

0

0

0

0

一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

財決公開06表

部門:

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

294.1

302

商品和服務支出

293.9

310

其他資本性支出

30101

  基本工資

134.5

30201

  辦公費

67.5

31001

  房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

61.6

30202

  印刷費

1.2

31002

  辦公設備購置

30103

  獎金

27.2

30203

  咨詢費

31003

  專用設備購置

30104

其他社會保障繳費

15.1

30204

  手續費

31005

  基礎設施建設

30106

  伙食補助費

30205

  水費

3.9

31006

  大型修繕

30107

  績效工資

55.7

30206

  電費

63.0

31007

信息網絡及軟件購置更新

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

30207

  郵電費

21.1

31008

  物資儲備

30109

  職業年金繳費

30208

  取暖費

31009

  土地補償

30199

其他工資福利支出

30209

  物業管理費

31010

  安置補助

303

對個人和家庭的補助

55.8

30211

  差旅費

24

31011

  地上附著物和青苗補償

30301

  離休費

30212

  因公出國(境)費用

3.3

31012

  拆遷補償

30302

  退休費

22.7

30213

  維修(護)費

19.7

31013

  公務用車購置

30303

  退職(役)費

30214

  租賃費

31019

  其他交通工具購置

30304

  撫恤金

30215

  會議費

5.9

31020

  產權參股

30305

  生活補助

1.6

30216

  培訓費

0.3

31099

  其他資本性支出

30306

  救濟費

30217

  公務接待費

5.4

304

對企事業單位的補貼

30307

  醫療費

30218

  專用材料費

30401

  企業政策性補貼

30308

  助學金

30224

  被裝購置費

30402

  事業單位補貼

30309

  獎勵金

30225

  專用燃料費

30403

  財政貼息

30310

  生產補貼

30226

  勞務費

30499

其他對企事業單位的補貼

30311

  住房公積金

31.3

30227

  委托業務費

307

債務利息支出

30312

  提租補貼

30228

  工會經費

4

30701

  國內債務付息

30313

  購房補貼

30229

  福利費

30707

  國外債務付息

30314

  采暖補貼

30231

  公務用車運行維護費

2.0

399

其他支出

30315

  物業服務補貼

30239

 其他交通費用

19.9

39906

  贈與

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

30240

  稅金及附加費用

30299

  其他商品和服務支出

8.2

304

對企事業單位補貼

231.1

30401

企業政策補貼

231.1

人員經費合計

349.9

公用經費合計

525

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

編制單位:

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

四、   單位2016年度部門決算說明

(一)2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計875萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計875萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2015年相比,收、支總計各增加215.8萬元,增長(XX%,主要原因:政府20161月份成立政府金融辦資金由政府辦公室代管增加了企業政策性補貼231.1萬元.

(二)2016年度收入決算情況說明

本年收入合計875萬元,其中:財政撥款收入875萬元,占100%;事業收入655萬元,占74%.

(三)2016年度支出決算情況說明

本年支出合計875萬元,其中:基本支出875萬元,占100%。

(四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計875萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計875萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加231.1萬元,增長231.1萬元,主要原因:政府20161月份成立政府金融辦資金由政府辦公室代管增加了企業政策性補貼231.1萬元.

(五)2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預算財政撥款收入875萬元,占本年收入的100%,一般公共預算財政撥款收入增加(231.1萬元,增長26%。主要原因政府20161月份成立政府金融辦資金由政府辦公室代管增加了企業政策性補貼231.1萬元.

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出875萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加231.1萬元,增長26%。要原因政府20161月份成立政府金融辦資金由政府辦公室代管增加了企業政策性補貼231.1萬元.

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預算為875萬元,支出決算為875萬元,完成年初預算的100%。

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為875萬元,支出決算為875萬元,.完成年初預算的100%

2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為875萬元,支出決算數位875萬元,完成年初預算的100%.

(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出875萬元,其中人員經費349.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費525萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

(各部門、單位支出經濟科目有數的列報,無數的自行刪除)。

(七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2016年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元,本年收入875萬元,本年支出875萬元,年末結轉和結余XX萬元。具體情況說明如下:

1.社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水庫移民后期扶持基金支出(項),年初預算為XX萬元,支出決算數位XX萬元,完成年初預算的XX%,決算數大于(小于)預算數的主要原因是……

2.……

(如部門無政府性基金收支,請在說明中表述為“XX廳(局)2016年度沒有政府性基金收入和支出”,并在公開07表下方注明“本部門沒有政府性基金收入和支出,故本表無數據”)

(八)、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。

2016年度 潁東區政府辦公室機關運行經費293.9萬元,主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

(二)政府采購情況。

2016年度 潁東區政府辦公室政府采購支出總額XX萬元,其中:政府采購貨物支出萬元,政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務支出XX萬元。授予中小企業合同金額XX萬元,占政府采購支出總額XX%。

(三)國有資產占有使用情況。

截止到20161231,潁東區政府辦公室共有車輛1輛,其中部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車XX輛,其他用車XX(只列報車輛不為0的車型);單價50萬元以上的通用設備XX臺(套),單價100萬以上的大型設備XX臺(套)。
   
(四)預算績效管理工作開展情況

2016年,潁東區政府辦公室按照指向明確、合理可行的原則,對XX個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金XX萬元。全年共組織對XX個項目(部門整體支出、政策)進行了績效自評,涉及財政資金XX萬元。評價結果顯示,(概況表述項目績效情況,是否達到了預期績效目標。)

(如有典型案例的,可以單獨表述。)

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    (五)機關運行經費
機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

 
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